上海財經大學召開2020年審計工作領導小組會議
時間:2020-12-31
來源:上財
12月30日上午,陳信元副校長主持召開了2020年審計工作領導小組會議,黨委副書記陳宏、校長助理李增泉、黨委組織部、審計處、黨委巡察辦公室、人事處、財務處、資產管理處等部門負責人以及校內兩位專家參加了本次會議。
審計處處長楊忠蓮同志首先匯報了2020年開展的審計工作和內控評價工作、取得的工作成效及2021年審計工作計劃。我校2020年內部審計,在疫情防控形勢下,以圍繞中心、發現問題、完善機制、加強管理、增強治理、促進事業發展為目標,以“內涵式”審計理念為引領,在已構建的“防審治”監督體系下,以風險防范為抓手,整合審計資源,創新審計手段,加大對國家政策落實和單位年度計劃執行審計力度,有序推進各項審計工作和風險防范工作,并在健全完善學校內部控制和風險管理,提升學校治理體系和治理能力,推動和規范學校預算管理、合同管理、財務收支管理等方面取得顯著成效,同時,通過建立經濟責任審計工作聯席會議制度,加強審計部門與組織、人事、紀檢監察巡查和財務、資產等部門的聯動,促進審計結果運用。
與會領導和專家認真聽取了審計工作匯報,在充分肯定內部審計工作在規范學校管理等方面取得成效的同時,對審計發現問題及整改建議和審計結果運用進行了深入討論,并對相關部門如何協同監督審計整改落實,形成震懾,如何充分運用審計結果,在學校治理中發揮作用,進行了建言獻策。
最后,陳信元副校長充分肯定了內部審計工作,他表示,內部審計工作對學校健康發展,健康運營非常重要。審計雖然看上去是“馬后炮”,但作用在前。今后要加大審計結果運用,加強與紀委、組織、人事、財務、資產等部門的協調,形成監督合力,將審計發現問題和整改結果納入干部考核、提職管理;增強審計整改力度,通過審計問題清單,確定整改責任人,明確整改完成期限,避免屢審屢犯;通過審計工作促進學校建立制度完善、流程明確、執行到位、工作留痕、管理規范的長效機制。
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